Dados do pagamento de número 18110010


  • Data do pagamento 18/11/2020
  • Valor 52,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 52,75 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 80284

Dados do empenho de número 28090016
  • Empenho feito em 28/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DISTRIBUIDORA E ATACADISTA D E PROD.ALIMENT ICIOS ALTAMIRA LTD
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de Material de limpeza, para manutenção desta secretaria, conforme pregão nº:029/2019, contrato nº 055/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28090016 28 de setembro de 2020 Empenho Realizado 52,75
28090016 28 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 52,75
18110010 18 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 52,75