Dados do pagamento de número 25110010


  • Data do pagamento 25/11/2020
  • Valor 2.924,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.924,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 50059

Dados do empenho de número 08100026
  • Empenho feito em 08/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOU SA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '011/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviço de manutenção de impressoras no interesse desta prefeitura.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08100026 8 de outubro de 2020 Empenho Realizado 2.924,00
08100027 8 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 2.924,00
25110010 25 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 2.924,00