Dados do pagamento de número 16100013


  • Data do pagamento 16/10/2020
  • Valor 2.331,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.331,50 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 80284

Dados do empenho de número 14100017
  • Empenho feito em 14/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERENILSON DE S OUSA FREITAS 9 955344272
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '008/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: realizando serviço no caminhao pipa,Serviço injeção eletronica leves e utilitarios,serviço de instalaçao eletrica,serviço de reparo de alternador e serviço de reparo no motor de partida,conforme pregão nº008/2020,contrato 388/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14100017 14 de outubro de 2020 Empenho Realizado 2.331,50
14100018 14 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 2.331,50
16100013 16 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 2.331,50