Dados do pagamento de número 30010020


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 4.026,76 R$

Dados do empenho de número 19120024
  • Empenho feito em 19/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J D DE ARAUJO EIRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos a serviços da sc de viação e obras.