Dados do pagamento de número 17060009


  • Data do pagamento 17/06/2020
  • Valor 63.395,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 63.395,00 61702 Banco do Brasil S.A. BB-BREVES 0558 76619

Dados do empenho de número 05060005
  • Empenho feito em 05/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A N DA SILVA D E PAIS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 036/2019'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0046 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESGOTO DO TIPO: MANILHAS, CIMENTO, ETC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05060005 5 de junho de 2020 Empenho Realizado 63.395,00
05060020 5 de junho de 2020 Liquidação Realizado 63.395,00
17060009 17 de junho de 2020 Pagamento Realizado 63.395,00