Dados do pagamento de número 30010015


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 100.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.000,00 13001 Banco do Brasil S.A. BB-BREVES 0558 76619
N/A Débito 110.739,00 11701 Banco do Brasil S.A. BB-BREVES 0558 76619

Dados do empenho de número 13010002
  • Empenho feito em 13/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A N DA SILVA D E PAIS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 036/2019'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0046 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESGOTO DO TIPO: MANILHAS, CIMENTO, ETC.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13010002 13 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 210.739,00
14010004 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 210.739,00
17010032 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 110.739,00
30010015 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 100.000,00