Dados do pagamento de número 14020192


  • Data do pagamento 14/02/2020
  • Valor 16.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.900,00 21409 Banco do Brasil S.A. CANAA CARAJAS 4153 266922

Dados do empenho de número 10010014
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A L DOS SANTOS -DESIGNER ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 026 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1315 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.118 - Manter a Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transf. União Royalties Rec. Minerais
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,OBJETIVANDO VIABILIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DA 1º JORNADA PEDAGOGICA DE 2020 E OUTROS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010014 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 16.900,00
06020020 6 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 16.900,00
14020192 14 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 16.900,00