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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - 2021 ( 04/01/2021 a 01/03/2024 ) - PA

Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
41 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 8.868.119,90 9.283.447,92 588.265,02 588.265,02 588.265,02 588.265,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 17.977.398,20 16.911.063,06 1.675.156,21 1.675.156,21 1.638.954,45 1.638.954,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 4.554.363,50 4.554.363,50 991,43 991,43 991,43 991,43
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.052.711,00 1.052.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1.031.543,50 1.031.543,50 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 938.402,00 953.883,08 64.563,31 64.563,31 54.313,31 54.313,31
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 59.232,00 59.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 25.020,00 25.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 71.670,00 71.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 34.560,00 34.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 30.977,00 30.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 77.690,00 77.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 102.080,00 102.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 133.111,00 133.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 302.714,00 302.714,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 54.680,00 54.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 7.106.532,90 7.122.521,80 132.846,75 132.846,75 127.559,95 127.559,95
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 86.515,00 86.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.465.686,00 1.465.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 395.387,00 395.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 109.089,00 109.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 720.220,00 776.220,00 75.000,00 75.000,00 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.317.934,70 2.324.099,70 71.874,30 71.874,30 71.874,30 71.874,30
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 32.700,00 32.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.38.00 Arrendamento mercantil 49.050,00 49.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.154.554,00 7.555.315,46 821.340,19 821.340,19 455.170,43 455.170,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 733.440,00 733.440,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 27.530,00 27.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 449.883,00 449.883,00 16.556,41 16.556,41 16.556,41 16.556,41
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 223.285,00 223.285,00 4.065,50 4.065,50 4.065,50 4.065,50
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 20.760,00 20.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 379.465,00 379.465,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 604.172,00 604.172,00 36.471,63 36.471,63 20.141,63 20.141,63
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 165.547,00 165.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 14.722,00 14.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.904.653,60 20.904.653,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 7.034.993,00 7.212.126,75 195.118,75 195.118,75 195.118,75 195.118,75
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 54.500,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 45.250,00 45.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.642.319,40 1.642.319,40 189.198,55 189.198,55 189.198,55 189.198,55
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1.114.154,00 1.114.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 88.166.614,70 (R$)

Total dotação: 88.187.137,77 (R$)

Total empenhada no mês: 3.879.418,05 (R$)

Total empenhada até o mês: 3.879.418,05 (R$)

Total liquidada no mês: 3.387.679,73 (R$)

Total liquidada até o mês: 3.387.679,73 (R$)