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Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º

  • Programa: 0002 - Conselhos Municipais
  • Descrição: Assistir a demanda de entidades representativas da sociedade
  • Valor para o ano de 2024: R$0,00

Valores do programa no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 0,00 60.972,34 -60.972,34 32.083,28 31.683,28
Projeto atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação e Cultura.

Descrição: Manter o CME visando a aplicação corretive e qualitativa das ações educacionais e culturais do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 0,00 2.174,19 -2.174,19 2.174,19 1.774,19

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
22/03/2024 22030001 AVERBAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MOURÃO DE ALMEIDA 990,24
18/04/2024 17040028 serviços prestados de Averbação para reforma estatutária do Conselho Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Presbiteriana Passso a Passo, conforme guia de pagamento de Emolumentos. 783,95
Projeto atividade: Manutenção dos Conselhos Municipais de Saude

Descrição: Incentivar o CMS visando a orientação de como melhorar a aplicação dos recursos

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 0,00 491,10 -491,10 341,10 341,10

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
12/04/2024 08010042 SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AO MES 01/2024 80,00
12/04/2024 12040031 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AO MES 06/2023 105,75
12/04/2024 12040022 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AO MES 05/2023 105,75
17/04/2024 12040031 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AO MES 06/2023 24,80
17/04/2024 12040022 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AO MES 05/2023 24,80
Projeto atividade: Manutenção do CEREST - Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalho

Descrição: Ampliar a Rede Nacional de Atenção à Saúde dos Trabalhadores (RENAST), integrando os serviços do Sistema Único de Saúde-SUS, voltados à Assistência e a Vigilância.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
0,00 0,00 58.307,05 -58.307,05 29.567,99 29.567,99

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
20/03/2024 20030032 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CEREST . REFERENTE AO MES 05/2023 5.823,47
01/04/2024 28030068 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CEREST CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 1.694,40
01/04/2024 28030073 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEREST CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 13.257,82
05/04/2024 05040056 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 689,06
12/04/2024 12040041 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CEREST . REFERENTE AO MES 06/2023 105,75
12/04/2024 12040030 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CEREST . REFERENTE AO MES 05/2023 105,75
16/04/2024 16040067 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO CEREST . REFERENTE AO MES 05/2023 1.500,00
16/04/2024 16040066 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CEREST . REFERENTE AO MES 05/2023. 5.622,14
17/04/2024 12040041 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CEREST . REFERENTE AO MES 06/2023 24,80
17/04/2024 12040030 SERVIÇO DE INTERNET POR MEIO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CEREST . REFERENTE AO MES 05/2023 24,80
17/04/2024 16040072 A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A REDENÇÃO-PA . NO PERIODO DE 17 A 18 DE ABRIL DE 2024 . O REFERIDO SERVIDORA PARTICIPARA DE CURSO EM REDENÇÃO-PA , CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 3750/2024 E POTARIA N. 0967/2024 240,00
17/04/2024 16040073 A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A REDENÇÃO-PA . NO PERIODO DE 17 A 18 DE ABRIL DE 2024 . O REFERIDO SERVIDORA PARTICIPARA DE CURSO EM REDENÇÃO-PA , CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 3749/2024 E POTARIA N. 0968/2024 240,00
17/04/2024 16040074 A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A REDENÇÃO-PA . NO PERIODO DE 17 A 18 DE ABRIL DE 2024 . O REFERIDO SERVIDORA PARTICIPARA DE CURSO EM REDENÇÃO-PA , CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 3751/2024 E POTARIA N. 0969/2024 240,00