Dados do pagamento de número 07030005


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 117,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 117,00 30703 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 113468

Dados do empenho de número 06030018
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADRIANA EVANGE LISTA MATOS PA IVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Desenv. Social - FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Assistência e Desenvolvimento Social
  • Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção e Operacionalização das Ações do Conselho Tutelar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA MENSIONADA, PARA SE DESLOCAR NO DIA 08 DE MARÇO/2024 PARA O DISTRITO DE SERRA PELADA, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS. PORTARIA Nº 307.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030018 6 de março de 2024 Empenho Realizado 117,00
06030015 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 117,00
07030005 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 117,00