Dados do pagamento de número 01070026


  • Data do pagamento 01/07/2020
  • Valor 1.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.600,00 0 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 1103008

Dados do empenho de número 21050016
  • Empenho feito em 21/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NORTH WAVE TEL ECOM EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Convite'
  • Número da licitação: '1/2020-001SEMAD'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Desenv. da Educação - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0013 - Melhorias da Qualidade de Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA (FIBRA ÓPTICA) NAS ZONAS URBANAS E VIA (RÁDIO) NAS ZONAS RURAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS E AS DEMAIS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E FUNDOS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21050016 21 de maio de 2020 Empenho Realizado 11.200,00
26050001 26 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
29050005 29 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.600,00
24060004 24 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
01070026 1 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.600,00
16070012 16 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
10080022 10 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
20080006 20 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 1.600,00
01090011 1 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.600,00
10090009 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 1.600,00