Dados do pagamento de número 31070031


  • Data do pagamento 31/07/2020
  • Valor 9.615,27 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.877,61 0 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 14682X
Retenções N/A 1.737,66 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04050069
  • Empenho feito em 04/05/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. DE F INANÇAS - EFET IVOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS- EFETIVOS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, 13°SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04050069 4 de maio de 2020 Empenho Realizado 86.132,43
29050061 29 de maio de 2020 Pagamento Realizado 9.570,27
29050036 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 9.570,27
30060027 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 9.615,27
30060019 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 9.615,27
31070031 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 9.615,27
31070027 31 de julho de 2020 Liquidação Realizado 9.615,27
31080072 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 11.565,93
31080033 31 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 11.565,93
01100008 1 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 13.205,27
01100009 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 13.205,27
30100044 30 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 13.205,27
30100020 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 13.205,27