Dados do pagamento de número 30100045


  • Data do pagamento 30/10/2020
  • Valor 21.345,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.692,36 0 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 14682X
Retenções N/A 4.652,64 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04050083
  • Empenho feito em 04/05/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SEC. DE F INANÇAS - COMI SSIONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, 13°SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04050083 4 de maio de 2020 Empenho Realizado 223.605,00
29050077 29 de maio de 2020 Pagamento Realizado 24.845,00
29050049 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 24.845,00
30060028 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 20.300,00
30060020 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 20.300,00
31070032 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 21.345,00
31070028 31 de julho de 2020 Liquidação Realizado 21.345,00
31080073 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 21.345,00
31080034 31 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 21.345,00
01100009 1 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 17.985,00
01100010 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 17.985,00
30100045 30 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 21.345,00
30100019 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 21.345,00