Dados do pagamento de número 06100013


  • Data do pagamento 06/10/2020
  • Valor 1.908,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.908,00 100610 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 1103008

Dados do empenho de número 10090009
  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MASTER PEÇAS C OMERCIO DE PEÇ AS E SERVIÇOS EIRELI EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-001SEMAD'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
  • Função: 18 - Gestão Ambiental
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, RODA FERRO PARA PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ÀS SECETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS/PA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10090009 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 1.908,00
10090017 10 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 1.908,00
06100013 6 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.908,00