CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 30/05/2024 
35 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 357.163,85
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
27/05/2024 27050001
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
XX.X75.711/0001-XX
INSTITUTO SEGU RO SOCIAL
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 16.628,09 visibility Detalhes
27/05/2024 27050003
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR JOÃO PAULO SOUZA ARAÚJO A SUA VIAGEM A BELÉM/PA, OBJETIVANDO ARCON E ALEPA, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, ASSIM COMO CONTA PORTARIA Nº 31/2024.
XXX.729.832-XX
JOÃO PAULO SOU ZA ARAÚJO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
27/05/2024 27050002
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA A BELEM/PA - ARCON, PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 28/05/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 30/2024.
XXX.680.172-XX
FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
24/05/2024 24050001
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
XX.X17.919/0001-XX
AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 10.243,60 visibility Detalhes
23/05/2024 23050001
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
XX.X17.919/0001-XX
AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 10.202,32 visibility Detalhes
22/05/2024 22050001
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALBERTO JÚNIOR ARAÚJO LOPES A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2024.
XXX.940.822-XX
ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050005
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024.
XXX.573.312-XX
JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.842,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050004
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALEXANDRE PEREIRA SANTOS AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 28/2024.
XXX.429.712-XX
ALEXANDRE PERE IRA DOS SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.842,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050003
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 26/2024.
XXX.969.142-XX
WILAME PEDROZA SANTOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050002
001 - Câmara Municipal de Curionópolis
03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 25/2024.
XXX.086.362-XX
ADRIANA GOMES DA SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes

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