Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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27/05/2024 | 27050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
XX.X75.711/0001-XX INSTITUTO SEGU RO SOCIAL |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.628,09 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR JOÃO PAULO SOUZA ARAÚJO A SUA VIAGEM A BELÉM/PA, OBJETIVANDO ARCON E ALEPA, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, ASSIM COMO CONTA PORTARIA Nº 31/2024. |
XXX.729.832-XX JOÃO PAULO SOU ZA ARAÚJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA A BELEM/PA - ARCON, PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 28/05/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 30/2024. |
XXX.680.172-XX FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.243,60 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.202,32 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALBERTO JÚNIOR ARAÚJO LOPES A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2024. |
XXX.940.822-XX ALBERTO JUNIOR ARAÚJO LOPES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024. |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALEXANDRE PEREIRA SANTOS AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 28/2024. |
XXX.429.712-XX ALEXANDRE PERE IRA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 26/2024. |
XXX.969.142-XX WILAME PEDROZA SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 25/2024. |
XXX.086.362-XX ADRIANA GOMES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
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