Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | 31050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0116-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 183,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 27050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR JOÃO PAULO SOUZA ARAÚJO A SUA VIAGEM A BELÉM/PA, OBJETIVANDO ARCON E ALEPA, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, ASSIM COMO CONTA PORTARIA Nº 31/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.729.832-XX JOÃO PAULO SOU ZA ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 17050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X12.506/0001-XX META TREINAMEN TO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA A BELEM/PA - ARCON, PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 28/05/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 30/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.680.172-XX FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X75.711/0001-XX INSTITUTO SEGU RO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.628,09 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 10.243,60 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 23050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 10.202,32 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 02010001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.827/0001-XX JCTJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S E ASSESSORIA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA A VEREADORA ADRIANA GOMES DA SILVA A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 25/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.086.362-XX ADRIANA GOMES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros