Destalhes do empenho de número 02010108


  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S .A.
  • CNPJ: XX.X95.728/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Municipal de Adm.Plan. e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Açoes Semapf
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Despesas com tarifas decorrentes da utilização de energia eletrica fornecido para ADMINISTRAÇÃO, referente a conta do mês de:12/2019 conforme fatura agrupadora que representa 7 faturas na conta contrato Nº400000032784, correspondente ao exercicio anterior.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010108 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 7.678,60
02010068 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 7.678,60
10020016 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 7.678,60