Dados do pagamento de número 20050012


  • Data do pagamento 20/05/2020
  • Valor 1.150,08 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.150,08 93635 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 94536

Dados do empenho de número 19050001
  • Empenho feito em 19/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A L F DA ROCHA COMERCIO EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Municipal de Adm.Plan. e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Açoes Semapf
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de generos alimenticios e materiais de limpeza para atender a Prefeitura Municipal, junto a Secretária de Administração, em maio de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19050001 19 de maio de 2020 Empenho Realizado 1.150,08
19050001 19 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.150,08
20050012 20 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.150,08