Dados do pagamento de número 09070001


  • Data do pagamento 09/07/2020
  • Valor 973,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 973,00 0 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 94536

Dados do empenho de número 08070002
  • Empenho feito em 08/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. L. F. DA RO CHA COMERCIO E IRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Municipal de Adm.Plan. e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Açoes Semapf
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de materiais para atender a Prefeitura Municipal, junto a secretária de Administração, em junho de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08070002 8 de julho de 2020 Empenho Realizado 973,00
08070002 8 de julho de 2020 Liquidação Realizado 973,00
09070001 9 de julho de 2020 Pagamento Realizado 973,00