Dados do pagamento de número 01090005


  • Data do pagamento 01/09/2020
  • Valor 2.206,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.206,00 90104 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 94536

Dados do empenho de número 27080007
  • Empenho feito em 27/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA FRANCISCA DE SOUZA FREIT AS - MEI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de materiais para atender a Prefeitura Municipal, junto a Secretária de Infraestrutura, em agosto de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27080007 27 de agosto de 2020 Empenho Realizado 2.206,00
27080011 27 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 2.206,00
01090005 1 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 2.206,00