Dados do pagamento de número 09010006


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 90,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 90,00 0 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 14259X

Dados do empenho de número 03010003
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ASTRID PEREIRA DA SILVA.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de materiais de consumo, solicitado pela Secretaria de Infraestrutura - SEMINF em janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010003 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 90,00
03010003 3 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 90,00
09010006 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 90,00