Dados do pagamento de número 28020054


  • Data do pagamento 28/02/2020
  • Valor 1.847,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.847,00 786 Banco do Estado do Pará S.A. CURUA 0109 4756444

Dados do empenho de número 18020002
  • Empenho feito em 18/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA FRANCISCA DE SOUZA FREIT AS - MEI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de materiais para atender a Prefeitura Municipal, junto a Secretária de Infraestrutura- SEMINF, em fevereiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18020002 18 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.847,00
18020002 18 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.847,00
28020054 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.847,00