Dados do pagamento de número 10020021


  • Data do pagamento 10/02/2020
  • Valor 5.568,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.568,00 0 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 94536

Dados do empenho de número 27010003
  • Empenho feito em 27/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA FRANCISCA DE SOUZA FREIT AS - MEI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infraestrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição diversos de materiais para manutenção em veiculos, solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, em janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27010003 27 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 5.568,00
27010009 27 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 5.568,00
10020021 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 5.568,00