Receitas
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 04010001 - Data: 04/01/2016 MIRIÃ SOUSA DA COSTA |
Secretaria Municipal de Finanças serviços de alimentação do SINCORFI 2015 da Prefeitura Municipal. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010002 - Data: 04/01/2016 JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE |
Sec. Mun. de Agricult.e Abastecimento pagamento pela parcela de 1/3 de férias referente a rescisão contratual da função de vigia exercida na Secretaria de Agricultura no período de 02/01/2013 a 30/06/2014. |
591,00 | 591,00 | 591,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 11010001 - Data: 11/01/2016 A M SILVA COM E SERV- EIRELI-ME |
Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material para manutenção de veiculo. |
950,00 | 950,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010003 - Data: 04/01/2016 ICC INSTITUTO DO CREDITO E CIDADANIA |
Secretaria Municipal de Finanças assessoria no âmbito tributário, correspondente a recursos de valores repasssados indevidamente ao INSS, além de serviços de compensação de crédito tributario do processo judicial nº 2007.39.00.00010603-1, conforme contrato de inexigibilidade nº 001/2015, ref. a setembro, outubro e novembro de 2015. |
170.560,00 | 170.560,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010004 - Data: 04/01/2016 MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA |
Gabinete do Prefeito serviços de segurança, para o Gabinete da Prefeita, no período de 04 a 07 de janeiro de 2016 |
400,00 | 400,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 07010001 - Data: 07/01/2016 ALISSON ANDRE FERREIRA DE ARAUJO |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte serviços de limpeza em 2 poços artesianos, no Bairro da Base Aérea, no período de 17 a 28 de dezembro de 2015. |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 07010002 - Data: 07/01/2016 ALISSON ANDRE FERREIRA DE ARAUJO |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte serviços de limpeza em 2 poços artesianos, nos Bairros São Francisco e Jardim Imperial, no período de 05 a 16 de dezembro de 2015. |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010005 - Data: 04/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A |
Secretaria Municipal de Assist. Social serviços de fornecimento de energia elétrica para o predio do CRAS UC 7034326 relativo ao mês de dezembro de 2015. |
151,41 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010006 - Data: 04/01/2016 ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI-ME |
Secretaria Municipal de Administração serviços de hospedagem. |
4.490,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010001 - Data: 08/01/2016 POLYMEDH EIRELI-EPP |
Secretaria Municipal de Saúde aquisição de medicamento para secretaria municipal de saúde. |
580,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
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