Destalhes do empenho de número 04050017


  • Empenho feito em 04/05/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150003.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04050017 4 de maio de 2015 Empenho Realizado 6.630,59
07050028 7 de maio de 2015 Liquidação Realizado 6.630,59
20050003 20 de maio de 2015 Pagamento Realizado 6.630,59