Destalhes do empenho de número 01060017


  • Empenho feito em 01/06/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060017 1 de junho de 2015 Empenho Realizado 13.627,64
09060027 9 de junho de 2015 Liquidação Realizado 13.627,64
19060036 19 de junho de 2015 Pagamento Realizado 13.627,64