Destalhes do empenho de número 01070003


  • Empenho feito em 01/07/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de combustivel para suprir necessidades de veículos a disposição da Secretaria conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150003.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070003 1 de julho de 2015 Empenho Realizado 9.605,67
07070018 7 de julho de 2015 Liquidação Realizado 9.605,67
10080018 10 de agosto de 2015 Pagamento Realizado 9.605,67