Destalhes do empenho de número 22030010


  • Empenho feito em 22/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
  • CNPJ: 83.838.839/0001-20
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '002/2015 - PP'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP,contarto nº 20150001 e 3º Termo Aditivo de COntrato.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030010 22 de março de 2016 Empenho Realizado 1.381,53
30030072 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 1.381,53
10050019 10 de maio de 2016 Pagamento Realizado 1.381,53