Dados do pagamento de número 09060039


  • Data do pagamento 09/06/2021
  • Valor 28.341,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.000,00 60940 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 211362

Dados do empenho de número 03050019
  • Empenho feito em 03/05/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LETICIA MONTEI RO DOS SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0220 - Prevencao e Controle de Doencas
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Enfrentamento da Emergencia Covid19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
  • Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE APOIO AO COMBATE A COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050019 3 de maio de 2021 Empenho Realizado 1.100,00
28050105 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.100,00
09060040 9 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.100,00