CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/01/2024  doneData menor ou igual a 11/01/2024 
1923 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 16.096.651,17
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
11/01/2024 11010004
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. NOTA Nº13995. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 2.014,43 visibility Detalhes
11/01/2024 11010006
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13995.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 2.008,76 visibility Detalhes
11/01/2024 11010005
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13993.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 983,06 visibility Detalhes
11/01/2024 11010002
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13997.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 9.908,94 visibility Detalhes
11/01/2024 11010003
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13992.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 2.074,74 visibility Detalhes
11/01/2024 11010012
001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
Pagamento de parcela da divida reconhecida junto ao referido credor, conforme termo de confição e parcelamento do debito.
04.895.728/0001-80
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 34.509,93 visibility Detalhes
11/01/2024 11010009
006 - Fundo Municipal de Educação
TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS 12/2023.
00.000.000/2589-54
BANCO BRASIL S /A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 156,40 visibility Detalhes
11/01/2024 11010007
006 - Fundo Municipal de Educação
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA IRACY BEZERRA DUARTE. REF. AO MÊS 01/2024.
34.822.270/0001-08
SERVIÇO AUTÔNO MO DE ÁGUA E E SGOTOS
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 36,00 visibility Detalhes
11/01/2024 11010001
004 - Fundo Municipal de Assistência Social
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13994.
04.552.469/0001-94
LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA.
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 4.023,63 visibility Detalhes
11/01/2024 11010011
003 - Fundo Municipal de Saúde
TARIFAS BANCARIAS RETIDAS EM FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
00.000.000/2589-54
BANCO BRASIL S /A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 629,00 visibility Detalhes

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