Destalhes do empenho de número 09010004


  • Empenho feito em 09/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DIGITAL PRODUT OS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
  • CNPJ: 18.418.763/0001-12
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. Mun de Obras, Serv Urb. Transpor
  • Projeto / Atividade: 2.121 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PEÇAS PARA IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010004 9 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.820,00
09010003 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.820,00
15010029 15 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.820,00