Dados do pagamento de número 14030026


  • Data do pagamento 14/03/2024
  • Valor 4.491,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.491,30 31412 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 02010981
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M MAGALHÃES CO MERCIO VAREJIS TA DE MERCADOR IAS EM GERAL E IREL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007-2023 - PREG'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0012 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
  • Projeto / Atividade: 2.155 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010981 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.491,30
05020018 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.491,30
14030026 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.491,30