Dados do pagamento de número 14030028


  • Data do pagamento 14/03/2024
  • Valor 127,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 127,02 31414 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 02010985
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M MAGALHÃES CO MERCIO VAREJIS TA DE MERCADOR IAS EM GERAL E IREL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007-2023 - PREG'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010985 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 127,02
05020004 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 127,02
14030028 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 127,02