Dados do pagamento de número 15050020


  • Data do pagamento 15/05/2024
  • Valor 3.543,48 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.543,48 51515 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 01030005
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M MAGALHÃES CO MERCIO VAREJIS TA DE MERCADOR IAS EM GERAL E IREL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '007-2023 - PREG'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0012 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
  • Projeto / Atividade: 2.155 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030005 1 de março de 2024 Empenho Realizado 3.543,48
21030008 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.543,48
15050020 15 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.543,48