Dados do pagamento de número 19040033


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 2.105,26 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.000,00 6911 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 19040001
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. CORREA CONS TRUCOES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '009-2023 PREG'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Salário Educação - QSE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040001 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 85.076,81
22040008 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 85.076,81
22040005 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 85.076,81