Dados do pagamento de número 03040007


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 160,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 160,00 26847 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 23040003
  • Empenho feito em 23/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0005 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: O FORCENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CIATA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23040003 23 de abril de 2024 Empenho Realizado 428,02
23040008 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 428,02
23040002 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 428,02