Dados do pagamento de número 10010111


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 136,00 R$

Dados do empenho de número 03090006
  • Empenho feito em 03/09/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DALENA SERRÃO PANTOJA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Diária para custear despesas com viagem a cidade de Belém, capital do Estado, para realizar a entrega de documentos de consultas no DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO-CAMPINA, no dia 26/08 de 2019.Conforme portaria 406/2019/GAB/PMI.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090006 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 6.003,00
03090015 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 6.003,00
11090072 11 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 6.003,00