Dados do pagamento de número 10010112


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 136,00 R$

Dados do empenho de número 13090016
  • Empenho feito em 13/09/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DALENA SERRÃO PANTOJA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém, capital do Estado, para entrega dos documentos de consultas na SESPA-PA no dia no dia 16 2019.Conforme portaria 462/2019/GAB/PMI.