Câmara Municipal de Irituia ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S .A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Irituia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de energia eletrica conforme UC-5790557, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.592,40 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 382,70 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 382,70 |
| 02050001 | 2 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 338,58 |
| 04050002 | 4 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 544,05 |
| 06060002 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 740,43 |
| 06070002 | 6 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 616,04 |
| 21070015 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 338,58 |
| 21070014 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 544,05 |
| 04080001 | 4 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 325,40 |
| 22080004 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 325,40 |
| 05090008 | 5 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 593,96 |
| 05100001 | 5 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 645,45 |
| 31100001 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 292,80 |
| 31100008 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 616,04 |
| 31100007 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 740,43 |
| 31100009 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 292,80 |
| 21110001 | 21 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 593,96 |
| 21120001 | 21 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 112,99 |
| 21120004 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 645,45 |