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Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA

Dados do pagamento de número 03090035


  • Data do pagamento 03/09/2020
  • Valor 2.693,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.500,00 90301 Banco do Brasil S.A. CAMETA 0783 353590
Retenções N/A 193,94 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 03090014
  • Empenho feito em 03/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ELIELTON WANZE LER MOIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0005 - SAUDE COM DIGNIDADE
  • Projeto / Atividade: 2.139 - Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DE CUBA E MATINHA E TROCA DE FIAÇÃO PARA 220W NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090014 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 2.693,94
03090011 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 2.693,94
03090035 3 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 2.693,94