Dados do pagamento de número 22040016
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 16.403,94 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 16.403,94 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | MARITUBA | 0052 | 4763947 |
Dados do empenho de número 02010045
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: INTERTON COMER CIO E IMPORTAÇ ÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '01/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Câmara Municipal de Marituba
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Atuação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PREGÃO ELETRONICO Nº01/2022 E CONTRATO Nº02/2022, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010045 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 190.790,30 |
24010013 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.434,44 |
24010116 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.434,44 |
20020026 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.752,16 |
20020136 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.752,16 |
20030030 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.794,23 |
20030019 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.794,23 |
22040012 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.403,94 |
22040016 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.403,94 |
17050045 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.760,42 |
17050014 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.760,42 |