Destalhes do empenho de número 02010001


  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
  • CNPJ: 04.895.728/0001-80
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Manutenção da Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências
  • Histórico: serviços de fornecimento de Energia Elétrica dos Prédios Públicos Municipais Vinculados a Secretaria Municipal de Administração, referente ao período de Janeiro à Dezembro/2024, conforme Instalação de Nº0102047320,0102036948,0004720083,0004720202,0004 720601.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010001 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
31010062 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.158,11
22020009 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.158,11
29020081 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.823,63
21030071 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.823,63
01040030 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.048,32
19040055 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.048,32
30040402 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.029,26
21050045 21 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.029,26
31050090 31 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.119,54
20060005 20 de junho de 2024 Pagamento Realizado 5.119,54
01070029 1 de julho de 2024 Liquidação Realizado 5.115,58
22070010 22 de julho de 2024 Pagamento Realizado 5.115,58
31070088 31 de julho de 2024 Liquidação Realizado 5.799,14
21080025 21 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 5.799,14
02090015 2 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 4.893,60
19090060 19 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 4.893,60
30090191 30 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 4.685,90
22100005 22 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 4.685,90
31100048 31 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 4.238,73
01110011 1 de novembro de 2024 Empenho Anulado 4.088,19
26110006 26 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 4.238,73