Dados do pagamento de número 10040019


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 146,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 138,70 41004 Banco do Brasil S.A. AG. MOCAJUBA 3745 131261

Dados do empenho de número 02010019
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: M H S FURTARDO PROVEDORES EI RELI - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '09.18.001-SEMAD'
  • Unidade orçamentária: 012 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/Adm. 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
  • Histórico: contratação de empresa especializada em serviço de Conexão com Acesso à Internet Via Fibra Óptica, Link Compartilhado e Link Dedicado, Incluindo IP Direto, com Alta Qualidade e Disponibilidade com Banda, Faixa de Endereços IP, Largura de Banda Nominal e Garantida, Permitindo Tráfego de Dados em Tempo Real (Voz e Vídeo), Instalação de Equipamentos, Configuração, Suporte e Manutenção da Infraestrutura e Link, Contrato Administrativo de Nº 2023/12.06.001-SEMEC, Processo Nº 2023/09.18.001-SEMAD/PMM e Pregão

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010019 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.606,00
23020016 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 146,00
28020047 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 146,00
25030041 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 146,00
04040001 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 146,00
10040020 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 146,00
10040019 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 146,00
29040049 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 146,00
24050039 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 146,00