Dados do pagamento de número 08050007


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 132,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 132,70 50811 Banco do Brasil S.A. AG. MOCAJUBA 3745 67857

Dados do empenho de número 22030039
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S A M DE CAMPO S COMERCIO DE PRODUTOS ALIME NTÍCIOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun. Desenv. Urbano e Meio Ambiente
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0011 - Desenvolvimento Urbano
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Gestão da Sec. Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de material de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030039 22 de março de 2024 Empenho Realizado 132,70
01040056 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 132,70
08050007 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 132,70