Dados do pagamento de número 08050008


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 2.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.900,00 50810 Banco do Brasil S.A. AG. MOCAJUBA 3745 67857

Dados do empenho de número 22030038
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S A M DE CAMPO S COMERCIO DE PRODUTOS ALIME NTÍCIOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Mun. Planejamento e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0002 - Manutenção da Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Gestão da Secretaria Municipal de Planej. e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Outras vinculações de transferências
  • Histórico: aquisição de papel A4 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030038 22 de março de 2024 Empenho Realizado 2.900,00
01040057 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.900,00
08050008 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.900,00