DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 03050016



  • Data da liquidação: 03/05/2024
  • Valor: 21.297,76 R$
  • Nota fiscal: 1073
  • Série da nota fiscal: ELETR
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 03/05/2024

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÔNIBUS-COM.ST 15 E ST 13 P/EMEF AÇ DA FAZ(M),COM.ST 15,R.LUC,R.C.P/EMEF AÇ DA FA 22,00 DIA 21.297,76

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Nota fiscal de serviço (PJ) Data da emissão: 03/05/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.297,76 51403 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 187895

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