Dados do pagamento de número 24040008


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 61.990,57 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 61.990,57 42402 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 9490 125040

Dados do empenho de número 02010029
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Educação com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa Salário Educação / QSE-FNDE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: fornecimento de energia elétrica para as EMEF, EMEIF e CMEIs das Zonas Urbana e Rural do município de Monte Alegre.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010029 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500.000,00
04010003 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 74.409,70
05010004 5 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 22.388,16
08010005 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.450,86
22010019 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 5.450,86
22010017 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 74.409,70
22010018 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 22.388,16
05020054 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 53.443,31
05020055 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 11.544,97
07020025 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.797,40
15020012 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 53.443,31
15020013 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 11.544,97
15020014 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.797,40
29020160 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.982,08
05030014 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 40.039,14
05030013 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 12.737,90
19030026 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.737,90
19030025 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 40.039,14
19030082 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.982,08
31030002 31 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.525,61
05040008 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 17.241,51
05040009 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 61.990,57
24040006 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.525,61
24040007 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 17.241,51
24040008 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 61.990,57
30040208 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.658,74
04050005 4 de maio de 2024 Liquidação Realizado 67.501,29
04050004 4 de maio de 2024 Liquidação Realizado 18.559,47