Dados do pagamento de número 00000198


  • Data do pagamento 30/06/2022
  • Valor 852,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 852,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880

Dados do empenho de número 00000120
  • Empenho feito em 27/06/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A B DE FREITAS AGENCIA PASSA GEM EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0028 - Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Subsidios e Encargos dos Edis
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: passagem aerea trecho santarem/belem/santarem do vereador Eliselmo Michael, a serviço da Camara cfe NF 021

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000120 27 de junho de 2022 Empenho Realizado 852,00
00000136 27 de junho de 2022 Liquidação Realizado 852,00
00000198 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 852,00