Dados do processo de número 6/2017-02/2017

  • Modalidade da licitação: inexigibilidade
  • Tipo de contratação: inexigível
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação: serviços comuns
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 4.800,00
  • Data de início: 11/01/2017
  • Data da abertura: 16/01/2017
  • Hora da abertura: 09:00
  • Data da adjudicação: 16/01/2017
  • Data da homologação: 16/01/2017
  • Situação: aprovada

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA-PA.


Membros da comissão
Nome
002 - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Presidente: MANUEL DERLI MACHADO DE CASTRO
Membro Comum: AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA
Membro Comum: MOISES RODRIGUES DE SOUZA
Meio de publicação
Nome
16/01/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fornecedores
Nome
131 - G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI17.343.923/0001-49 vencedora total Valor homologado.: 4.800,00
131 - G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI17.343.923/0001-49 vencedora total Valor homologado.: 4.800,00
Empenhos do convênio

Empenho de número 00000123

  • Empenho feito em 01/05/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000123 1 de maio de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000107 1 de maio de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000128 5 de junho de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000124

  • Empenho feito em 01/05/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000124 1 de maio de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000108 1 de maio de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000129 16 de junho de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000125

  • Empenho feito em 15/06/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000125 15 de junho de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000109 15 de junho de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000130 16 de junho de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000147

  • Empenho feito em 15/05/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE maio;
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000147 15 de maio de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000122 15 de maio de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000144 19 de junho de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000157

  • Empenho feito em 11/07/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE JULHO DE 2017.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000157 11 de julho de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000132 11 de julho de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000156 11 de julho de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000168

  • Empenho feito em 17/08/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000168 17 de agosto de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000150 17 de agosto de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000179 23 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000206

  • Empenho feito em 18/09/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000206 18 de setembro de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000192 20 de setembro de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000224 20 de setembro de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000227

  • Empenho feito em 11/10/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE OUTUBRO
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000227 11 de outubro de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000199 20 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000229 20 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000266

  • Empenho feito em 17/11/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000266 17 de novembro de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000243 17 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000308 20 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 00000288

  • Empenho feito em 11/12/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
  • CNPJ: 17.343.923/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2017-02/2017'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
  • Histórico: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000288 11 de dezembro de 2017 Empenho Realizado 400,00
00000273 18 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 400,00
00000324 18 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 400,00